Nahverkehr und ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-127.456.000 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
-127.456.000 €
-23.987.000 €
traffiQ (Treuhandbereich)
16.10 traffiQ (Treuhandbereich)
-23.987.000 €
-10.438.000 €
traffiQ (Operativer Bereich)
16.09 traffiQ (Operativer Bereich)
-10.438.000 €
-9.694.000 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
-9.694.000 €
-4.017.000 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
-4.017.000 €
-2.928.000 €
Erschließung
16.01 Erschließung
-2.928.000 €
-1.736.000 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
-1.736.000 €
-376.000 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
-376.000 €
-249.000 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
-249.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.016.000 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.433.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
803.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
22.826.000 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
63.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
35.141.000 €
11: Personalaufwendungen
-19.077.000 €
12: Versorgungsaufwendungen
-472.000 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-74.952.000 €
14: Abschreibungen
-85.850.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-35.656.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-105.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-216.112.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-180.971.000 €
21: Finanzerträge
101.000 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-11.000 €
23: Finanzergebnis
90.000 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
35.242.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-216.123.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-180.881.000 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-180.881.000 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
2.002.000 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5.009.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.007.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-183.888.000 €
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-183.888.000 €