Grundstücks- und Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
-24.157.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24.157.000 €
69,87%
-3.727.000 €
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-3.727.000 €
10,78%
-3.334.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.334.000 €
9,64%
-3.154.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.154.000 €
9,12%
-197.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-197.000 €
0,57%
-5.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-5.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.538.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3.334.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -197.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.157.000 € |
14: Abschreibungen | -3.154.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -30.847.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.309.000 € |
23: Finanzergebnis | -3.722.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -12.031.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -12.031.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.686.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6.345.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -6.345.000 € |