Dienstleistungen des Amtes 21
Haushaltsdiagramm
-4.080.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.080.000 €
69,57%
1.000.000 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
1.000.000 €
17,05%
315.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
315.000 €
5,37%
-276.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-276.000 €
4,71%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 388.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -4.477.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.089.000 € |
23: Finanzergebnis | 1.000.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.089.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.089.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.041.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.130.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4.130.000 € |