Jugend- und Erwachsenenbildung, Kinderbüro

Haushaltsdiagramm

-12.515.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-12.515.000 €
92,13%
-574.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-574.000 €
4,23%
-470.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-470.000 €
3,46%
-25.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-25.000 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -12.515.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -574.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -470.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -25.000 €
  • Summe
    -13.584.000 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.584.000 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.584.000 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.584.000 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13.584.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-301.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.885.000 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-13.885.000 €