Angebote der Stadtbücherei
Haushaltsdiagramm
-9.043.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.043.000 €
65,33%
-4.237.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.237.000 €
30,61%
-506.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-506.000 €
3,66%
-55.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-55.000 €
0,40%
-2.000 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 28.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 4.000 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 91.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 623.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -13.843.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.220.000 € |
23: Finanzergebnis | 81.000 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.139.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -13.139.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -905.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.044.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14.044.000 € |