Kulturelle Dienstleistungen und Projekte

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 716.277
-67,87 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-67,87 €
75,87%
-12,80 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12,80 €
14,31%
-5,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5,09 €
5,70%
-3,45 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,45 €
3,86%
-0,22 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,22 €
0,24%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -67,87 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12,80 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -5,09 €
  • 14 Abschreibungen
    -3,45 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,22 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,02 €
  • Summe
    -89,45 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5,27 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-89,45 €
20: Verwaltungsergebnis
-84,18 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-84,18 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-84,18 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,58 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-84,76 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-84,76 €