Stadtplanung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 775.790
-18,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18,33 €
36,33%
-17,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17,61 €
34,91%
-7,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,83 €
15,52%
-5,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,06 €
10,03%
-1,39 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,39 €
2,75%
-0,23 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,23 €
0,45%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -18,33 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17,61 €
  • 14 Abschreibungen
    -7,83 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5,06 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,39 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,23 €
  • Summe
    -50,44 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30,27 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-50,44 €
20: Verwaltungsergebnis
-20,17 €
23: Finanzergebnis
4,61 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15,56 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15,56 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-3,45 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,45 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-19,01 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-19,01 €