Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-18,33 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-18,33 €
36,33%
-17,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17,61 €
34,91%
-7,83 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,83 €
15,52%
-5,06 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5,06 €
10,03%
-1,39 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,39 €
2,75%
-0,23 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,23 €
0,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 30,27 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -50,44 € |
20: Verwaltungsergebnis | -20,17 € |
23: Finanzergebnis | 4,61 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15,56 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,45 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -19,01 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -19,01 € |