Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.482,74 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.482,74 €
79,23%
-185,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-185,82 €
9,93%
-131,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-131,68 €
7,04%
-51,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51,34 €
2,74%
-12,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12,80 €
0,68%
-7,06 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,06 €
0,38%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 741,35 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -185,82 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12,80 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51,34 € |
14: Abschreibungen | -7,06 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -131,68 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.482,74 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.871,45 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.130,10 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.130,10 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.130,10 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28,98 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.159,08 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.159,08 € |