Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-17,61 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-17,61 €
43,94%
-10,53 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10,53 €
26,27%
-5,14 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5,14 €
12,82%
-4,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4,80 €
11,98%
-1,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,80 €
4,49%
-0,20 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,20 €
0,50%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 24,66 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -17,61 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1,80 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10,53 € |
14: Abschreibungen | -5,14 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -4,80 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,20 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -40,09 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15,43 € |
23: Finanzergebnis | 4,46 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10,97 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10,97 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,55 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14,51 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -14,51 € |