Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 775.790
-1.446,38 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.446,38 €
78,69%
-178,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-178,34 €
9,70%
-137,91 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-137,91 €
7,50%
-51,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51,52 €
2,80%
-16,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,54 €
0,90%
-7,35 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,35 €
0,40%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.446,38 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -178,34 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -137,91 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -51,52 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -16,54 €
  • 14 Abschreibungen
    -7,35 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.838,05 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
716,47 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.838,05 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.121,57 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.121,57 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.121,57 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28,75 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.150,32 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.150,32 €