Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.446,38 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.446,38 €
78,69%
-178,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-178,34 €
9,70%
-137,91 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-137,91 €
7,50%
-51,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51,52 €
2,80%
-16,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,54 €
0,90%
-7,35 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,35 €
0,40%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 716,47 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.838,05 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.121,57 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.121,57 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.121,57 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.150,32 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.150,32 € |