Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-72,25 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-72,25 €
64,08%
-27,21 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-27,21 €
24,13%
-8,83 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-8,83 €
7,83%
-3,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,66 €
3,24%
-0,70 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,70 €
0,62%
-0,11 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,11 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9,37 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -112,76 € |
20: Verwaltungsergebnis | -103,39 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9,37 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -112,76 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -103,39 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -103,39 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3,11 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -100,28 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -100,28 € |