Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-85,51 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-85,51 €
66,17%
-29,11 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29,11 €
22,53%
6,84 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6,84 €
5,29%
-4,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,68 €
3,62%
-2,67 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,67 €
2,06%
-0,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,43 €
0,33%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6,84 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -122,38 € |
20: Verwaltungsergebnis | -115,55 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -115,55 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -115,55 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,06 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -115,61 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -115,61 € |