Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.395,12 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.395,12 €
79,72%
-164,47 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-164,47 €
9,40%
-124,63 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,63 €
7,12%
-40,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40,92 €
2,34%
-16,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16,17 €
0,92%
-8,75 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8,75 €
0,50%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 683,97 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -164,47 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -16,17 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40,92 € |
14: Abschreibungen | -8,75 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -124,63 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -1.395,12 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.750,06 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.066,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.066,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.066,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29,41 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.095,50 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.095,50 € |