Zentrale Serviceleistungen
Haushaltsdiagramm
-3,76 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,76 €
53,67%
-1,52 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,52 €
21,75%
-1,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1,04 €
14,90%
0,36 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,36 €
5,11%
-0,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,20 €
2,90%
0,12 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,12 €
1,64%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0,47 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3,76 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -0,20 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,52 € |
14: Abschreibungen | -1,04 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -6,53 € |
20: Verwaltungsergebnis | -6,06 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -6,06 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -6,06 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1,77 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4,29 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -4,29 € |