Leistungen des Jugend- und Sozialamtes

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 770.112
-1.349,83 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.349,83 €
79,77%
-156,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-156,42 €
9,24%
-125,43 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125,43 €
7,41%
-40,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40,64 €
2,40%
-11,36 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11,36 €
0,67%
-8,41 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8,41 €
0,50%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 17 Transferaufwendungen
    -1.349,83 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -156,42 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -125,43 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -40,64 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11,36 €
  • 14 Abschreibungen
    -8,41 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    0 €
  • Summe
    -1.692,10 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
649,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.692,10 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.042,50 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.042,50 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.042,50 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-26,36 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.068,86 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1.068,86 €