Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-102,32 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-102,32 €
58,32%
29,87 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29,87 €
17,02%
-29,87 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29,87 €
17,02%
6,89 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6,89 €
3,93%
-3,37 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,37 €
1,92%
-2,70 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,70 €
1,54%
-0,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,43 €
0,24%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 36,75 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -138,69 € |
20: Verwaltungsergebnis | -101,93 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -101,93 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -101,93 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -101,97 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -101,97 € |