Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-15,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,54 €
50,92%
-7,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,05 €
23,10%
-5,93 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5,93 €
19,42%
-1,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,04 €
3,42%
-0,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,68 €
2,21%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
0,93%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,76 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -15,54 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1,04 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5,93 € |
14: Abschreibungen | -7,05 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -0,68 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,28 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -30,52 € |
20: Verwaltungsergebnis | -22,77 € |
23: Finanzergebnis | 4,38 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -18,39 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -18,39 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,02 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21,40 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -21,40 € |