Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.301,25 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.301,25 €
80,10%
-145,91 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-145,91 €
8,98%
-124,04 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,04 €
7,64%
-36,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-36,04 €
2,22%
-9,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9,32 €
0,57%
-8,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8,04 €
0,50%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 591,14 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.624,61 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.033,48 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.033,48 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.033,48 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23,15 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.056,63 € |
Kalkulatorisches Ergebnis | |
35: kalkulatorische Erlöse | 0 € |
36: kalkulatorische Kosten | 0 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.056,63 € |