Verkehrssteuerung und -überwachung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 765.106
-25,05 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-25,05 €
73,16%
-6,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,95 €
20,30%
-0,90 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,90 €
2,64%
-0,72 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,72 €
2,11%
-0,58 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,58 €
1,68%
-0,04 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,04 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -25,05 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6,95 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,90 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,72 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,58 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,04 €
  • Summe
    -34,25 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
18,79 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-34,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-15,46 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15,46 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15,46 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3,16 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-18,62 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-18,62 €