Nahverkehr und ÖPNV
Haushaltsdiagramm
23,95 €
Förderung Öffentl. Personennahverkehr
16.11 Förderung Öffentl. Personennahverkehr
23,95 €
45,32%
21,93 €
Verkehrsanlagen
16.03 Verkehrsanlagen
21,93 €
41,50%
5,09 €
Verwendung Stellplatzablöse
16.02 Verwendung Stellplatzablöse
5,09 €
9,63%
1,31 €
Parkierungseinrichtungen
16.08 Parkierungseinrichtungen
1,31 €
2,49%
0,46 €
Verkehrseinrichtungen
16.06 Verkehrseinrichtungen
0,46 €
0,87%
0,05 €
Verkehrsplanung
16.12 Verkehrsplanung
0,05 €
0,10%
0,05 €
Erschließung
16.01 Erschließung
0,05 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 52,81 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -30,03 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1,05 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92,21 € |
14: Abschreibungen | -117,97 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -65,40 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,14 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -306,80 € |
20: Verwaltungsergebnis | -253,99 € |
23: Finanzergebnis | 0,02 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -253,97 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -253,97 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8,27 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -262,24 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -262,24 € |