Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-15,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,01 €
53,67%
-7,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7,58 €
27,11%
-3,31 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,31 €
11,84%
-1,10 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,10 €
3,95%
-0,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,68 €
2,42%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
1,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3,76 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3,61 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0,01 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,39 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27,96 € |
20: Verwaltungsergebnis | -20,57 € |
23: Finanzergebnis | 5,01 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15,56 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,01 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18,57 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -18,57 € |