Stadtplanung
Haushaltsdiagramm
-15,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-15,01 €
37,18%
-7,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7,58 €
18,78%
5,01 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
5,01 €
12,40%
3,76 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3,76 €
9,32%
3,61 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
3,61 €
8,95%
-3,31 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,31 €
8,21%
-1,10 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,10 €
2,74%
-0,68 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,68 €
1,68%
-0,28 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,28 €
0,70%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,04%
0 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,39 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27,96 € |
20: Verwaltungsergebnis | -20,57 € |
23: Finanzergebnis | 5,01 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15,56 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15,56 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -3,01 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18,57 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -18,57 € |