Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-1.216,58 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-1.216,58 €
78,77%
-146,45 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-146,45 €
9,48%
-124,17 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124,17 €
8,04%
-39,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39,95 €
2,59%
-9,86 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9,86 €
0,64%
-7,37 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7,37 €
0,48%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 491,34 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.544,39 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.053,05 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.053,05 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -1.053,05 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -23,10 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.076,15 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -1.076,15 € |