Kulturelle Dienstleistungen und Projekte
Haushaltsdiagramm
-69,62 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-69,62 €
66,82%
-24,24 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-24,24 €
23,26%
-6,30 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6,30 €
6,05%
-3,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,63 €
3,48%
-0,38 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,38 €
0,37%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -104,18 € |
20: Verwaltungsergebnis | -100,52 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -100,52 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -100,52 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,83 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -99,69 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -99,69 € |