Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-2.345.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.345.000 €
58,23%
-1.182.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.182.000 €
29,35%
-398.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-398.000 €
9,88%
-102.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-102.000 €
2,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 4.525.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -4.027.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | 498.000 € |
Finanzergebnis | ||
21: Finanzerträge | 0 € | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | 498.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | 498.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -1.951.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -1.453.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -1.453.000 € |