Einwohnerangelegenheiten
Haushaltsdiagramm
4.587.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.587.000 €
93,82%
250.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
250.000 €
5,11%
52.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
52.000 €
1,06%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 4.889.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | ||
11: Personalaufwendungen | 0 € | -13.185.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | -399.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 € | -7.200.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € | -172.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -20.956.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -16.067.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -16.067.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -16.067.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -609.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -16.676.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -16.676.000 € |