Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-1.234.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.234.000 €
72,67%
-426.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-426.000 €
25,09%
-24.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-24.000 €
1,41%
-14.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.000 €
0,82%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 40.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -1.698.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -1.658.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -1.658.000 € |
Außerordentliches Ergebnis | ||
27: Außerordentliche Erträge | 0 € | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -1.658.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -157.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -1.815.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -1.815.000 € |