Steuerungsunterstützung und Controlling
Haushaltsdiagramm
-4.044.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.044.000 €
69,01%
-1.303.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.303.000 €
22,24%
-332.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-332.000 €
5,67%
-181.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-181.000 €
3,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 149.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | ||
11: Personalaufwendungen | 0 € | -4.044.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | -332.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 € | -1.303.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € | -181.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -5.860.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -5.711.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -5.711.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -5.711.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 6.011.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 300.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | 300.000 € |