E-Government-Strategie
Haushaltsdiagramm
-1.270.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.270.000 €
52,26%
-761.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-761.000 €
31,32%
-312.000 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-312.000 €
12,84%
-87.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-87.000 €
3,58%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 0 € |
Ordentliche Aufwendungen | ||
11: Personalaufwendungen | 0 € | -761.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | -87.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 € | -1.270.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € | -312.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -2.430.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -2.430.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -2.430.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -2.430.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | 1.947.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -483.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -483.000 € |