Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
23.981.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
23.981.000 €
81,89%
5.303.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.303.000 €
18,11%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 0 € | 29.284.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | ||
11: Personalaufwendungen | 0 € | -23.983.000 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € | -330.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 € | -2.596.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € | -2.195.000 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € | -75.126.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € | -18.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0 € | -104.248.000 € |
20: Verwaltungsergebnis | 0 € | -74.964.000 € |
23: Finanzergebnis | 0 € | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | 0 € | -74.964.000 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 0 € |
30: Jahresergebnis | 0 € | -74.964.000 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -30.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € | -74.994.000 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | 0 € | -74.994.000 € |