Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-99,14 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-99,14 €
56,26%
-31,65 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31,65 €
17,96%
31,65 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
31,65 €
17,96%
7 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7 €
3,97%
-3,43 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,43 €
1,94%
-2,90 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,90 €
1,64%
-0,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,44 €
0,25%
-0,02 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,02 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38,65 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -137,57 € |
20: Verwaltungsergebnis | -98,93 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -98,93 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -98,93 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -98,97 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -98,97 € |