Betreuung des Magistrats

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 736.222
-2,74 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,74 €
62,08%
-1,08 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,08 €
24,34%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
9,53%
-0,11 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,11 €
2,46%
0,07 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,07 €
1,57%
0 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,74 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,08 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,42 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,11 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,07 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0 €
  • Summe
    -4,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,07 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-2,74 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,08 €
14: Abschreibungen
-0,11 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4,35 €
20: Verwaltungsergebnis
-4,28 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4,28 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
3,08 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,19 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-1,19 €