Leistungen des Jugend- und Sozialamtes
Haushaltsdiagramm
-974,17 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-974,17 €
78,00%
-117,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-117,62 €
9,42%
-112,98 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-112,98 €
9,05%
-34,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34,64 €
2,77%
-5,51 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5,51 €
0,44%
-4,03 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4,03 €
0,32%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 379,95 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.248,96 € |
20: Verwaltungsergebnis | -869,01 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 379,95 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -1.248,96 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -869,01 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -869,01 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16,86 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -885,87 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -885,87 € |