Städtische Bühnen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 716.277
-95,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-95,18 €
69,92%
-33,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33,25 €
24,42%
-4,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,16 €
3,05%
-3,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,10 €
2,28%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
0,31%
-0,03 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,03 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -95,18 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -33,25 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4,16 €
  • 14 Abschreibungen
    -3,10 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,42 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,03 €
  • Summe
    -136,14 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
33,30 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-136,14 €
20: Verwaltungsergebnis
-102,84 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-102,84 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-102,84 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-102,88 €
Kalkulatorisches Ergebnis
35: kalkulatorische Erlöse
0 €
36: kalkulatorische Kosten
0 €
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten
0 €
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten
-102,88 €