Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-95,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-95,18 €
69,92%
-33,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33,25 €
24,42%
-4,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,16 €
3,05%
-3,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,10 €
2,28%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
0,31%
-0,03 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,03 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -136,14 € |
20: Verwaltungsergebnis | -102,84 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -102,84 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -102,84 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -102,88 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -102,88 € |