Städtische Bühnen
Haushaltsdiagramm
-95,18 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-95,18 €
56,18%
-33,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33,25 €
19,62%
32,98 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
32,98 €
19,47%
-4,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,16 €
2,45%
-3,10 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3,10 €
1,83%
-0,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,42 €
0,25%
0,31 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,31 €
0,19%
-0,03 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,03 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 33,30 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -136,14 € |
20: Verwaltungsergebnis | -102,84 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -102,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -102,84 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -0,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -102,88 € |
37: Ergebnis der kalkulatorische Erlöse und Kosten | 0 € |
38: Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen und nach kalkulatorischen Erlösen und Kosten | -102,88 € |